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      珠海找公司做賬,實(shí)力公司,資質(zhì)齊全

      2023-02-09 18:38   2634次瀏覽
      價(jià) 格: 面議

      記賬報(bào)稅有五方面內(nèi)容組成。一為代建新賬,二為代理記賬,三為清理亂賬,四為手工賬改電子賬,五為進(jìn)出口會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)代理及咨詢。 以《會(huì)計(jì)法》為準(zhǔn)則,為各行業(yè)企業(yè)建立全套標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)賬簿,建立健全企業(yè)全套財(cái)務(wù)管理制度。代理記賬為企業(yè)代理記賬,編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表,帶稅務(wù)申報(bào),裝訂會(huì)計(jì)憑證,上門取送會(huì)計(jì)檔案等全套會(huì)計(jì)工作。按照現(xiàn)代企業(yè)會(huì)計(jì)制度,對(duì)企業(yè)遺留的財(cái)務(wù)問題和賬簿進(jìn)行重新規(guī)范調(diào)整,符合稅務(wù)查賬的需要。手工賬改電子賬主要為:將客戶的手工賬改為電子軟件賬、針對(duì)客戶出納實(shí)際情況對(duì)出納進(jìn)行財(cái)務(wù)知識(shí)基礎(chǔ)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行對(duì)客戶出納單據(jù)掃描與單據(jù)編碼培訓(xùn)、根據(jù)客戶要求提供客戶財(cái)務(wù)軟件,實(shí)現(xiàn)客戶日看賬的需求 按照現(xiàn)代企業(yè)會(huì)計(jì)制度,我們?yōu)槟峁┐磉M(jìn)出口會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)及咨詢服務(wù)。

      記賬報(bào)稅,可以分兩部分理解,一個(gè)是記賬,一個(gè)是報(bào)稅。

      記賬就是把公司的成本,開銷,單據(jù),對(duì)公銀行賬戶流水等公司資金往來記錄進(jìn)行建賬,做賬。

      報(bào)稅就是依據(jù)公司賬目,營(yíng)業(yè)額,利潤(rùn)等進(jìn)行納稅申報(bào)。

      因?yàn)楦鶕?jù),我國(guó)《會(huì)計(jì)法》第三條規(guī)定:各單位必須依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)、完整。公司注冊(cè)成立首月就建賬完成后,次月就需要納稅申報(bào)。

      不經(jīng)營(yíng)≠不記賬不報(bào)稅!

      不記賬報(bào)稅后果,輕者會(huì)被稅務(wù)局“罰款”,嚴(yán)重的可能就會(huì)被稅務(wù)列入“異常戶”處理,進(jìn)入黑名單?,F(xiàn)在公司都是信用評(píng)分制,如果公司評(píng)分等級(jí)低,是開不了發(fā)票的

      稅務(wù)報(bào)稅流程是什么

      流程:(1)每月7號(hào)前,申報(bào)個(gè)人所得稅。(2)每月15號(hào)前,申報(bào)營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。(3)印花稅,年底時(shí)申報(bào)一次(全年的)。(4)房產(chǎn)稅、土地使用稅,每年4月15號(hào)前、10月15號(hào)前申報(bào)。但是,各地稅務(wù)要求不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報(bào)。(5)車船使用稅,每年4月份申報(bào)繳納。各地稅務(wù)要求也不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報(bào)。(6)如果沒有發(fā)生稅金,也要按時(shí)進(jìn)行零申報(bào)。(7)納稅申報(bào)方式:網(wǎng)上申報(bào)和上門申報(bào)。如果網(wǎng)上申報(bào),直接登陸當(dāng)?shù)氐囟惥志W(wǎng)站,進(jìn)入納稅申報(bào)系統(tǒng),輸入稅務(wù)代碼、密碼后進(jìn)行申報(bào)就行了。如果是上門申報(bào),填寫納稅申報(bào)表,報(bào)送主管稅務(wù)局就行了。國(guó)稅申報(bào)的稅金主要有:增值稅、所得稅。(1)每月15號(hào)前申報(bào)增值稅。(2)每季度末下月的15號(hào)前申報(bào)所得稅。(3)國(guó)稅納稅申報(bào)比較復(fù)雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng),一般國(guó)稅都要對(duì)申報(bào)單位進(jìn)行培訓(xùn)的。

      報(bào)稅怎么操作流程

      您好,為您整理到報(bào)稅的操作流程,具體分為九個(gè)步驟:一、收集票據(jù) 收集票據(jù)主要從2個(gè)方面入手:

      主營(yíng)業(yè)務(wù)的購進(jìn)和銷售發(fā)票。購進(jìn)發(fā)票一般會(huì)有采購部門或者類似部門的人員交與會(huì)計(jì),銷售發(fā)票一般是經(jīng)手會(huì)計(jì)開具的,所以,當(dāng)時(shí)你就可以留存下銷售類發(fā)票,如果是授權(quán)給其他崗位開具(類似酒店飯店前臺(tái)這種崗位),一定要定期讓大家提交到會(huì)計(jì)處。

      公司內(nèi)部自行編制的原始憑證。這類票據(jù)主要有兩種。一種是工資表,公司有人事部門的話,此表會(huì)由人事部門提供,如果沒有人事不能一般由財(cái)務(wù)部自行編制;另一種是折舊表,這個(gè)表格是由會(huì)計(jì)人員自行編制。

      二、粘貼票據(jù)

      這一步主要是將步收集到的原始票據(jù)整理粘貼到“票據(jù)粘貼單”上。首先將你收集到的票據(jù)按步講的類型分開,然后再在上述4大類中進(jìn)一步細(xì)分,比如銷售類發(fā)票,你要按照不同的銷售客戶分類粘貼,再比如銀行回單,也要按照收款還是付款、轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)還是利息收入進(jìn)行分類粘貼。

      三、登記記賬憑證

      根據(jù)第二部已經(jīng)整理粘貼好的票據(jù)填制記賬憑證,也就是寫分錄,只不過現(xiàn)在企業(yè)基本都用上的財(cái)務(wù)軟件,你只需根據(jù)粘貼好的原始票據(jù)將分錄錄入財(cái)務(wù)軟件保存即可。

      當(dāng)所有記賬憑證都錄入完畢后,一定要記得檢查憑證序號(hào),如有跳號(hào),一定要根據(jù)軟件提示整體憑證序號(hào),否則當(dāng)記賬憑證打印出來才發(fā)現(xiàn)的話,還得返工。

      四、記賬結(jié)賬

      這里你需要記住一個(gè)處理順序:登記記賬憑證-記賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-記賬-結(jié)賬。這個(gè)步驟,財(cái)務(wù)軟件里都有對(duì)應(yīng)的操作,照著一步一步點(diǎn)即可。

      五、打印記賬憑證和財(cái)務(wù)報(bào)表

      打印憑證就是將上面登記的記賬憑證打印出來,以備粘貼到整理好的原始票據(jù)上;打印報(bào)表就是將財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的財(cái)務(wù)報(bào)表打印出來,以備報(bào)稅填表時(shí)使用。

      截止這一步,做賬的工作基本上就完成了。

      六、抄稅

      這一步會(huì)涉及到開票軟件和稅控盤這兩工具。每月月初你需要將稅控盤插到裝有開票軟件的電腦上,然后打開開票軟件,電腦要保持聯(lián)網(wǎng)狀態(tài),登錄后,抄稅工作就已自動(dòng)完成。這里要注意一個(gè)問題,每月月初一定要先抄稅,再報(bào)稅,后清卡,順序不能顛倒,否則會(huì)導(dǎo)致報(bào)稅失敗。

      七、申報(bào)

      網(wǎng)上搜索“國(guó)家稅務(wù)總局某某省電子稅務(wù)局”,點(diǎn)開后進(jìn)去登錄界面,登錄后選擇“納稅申報(bào)”模塊,進(jìn)去后,當(dāng)月需要申報(bào)的表格系統(tǒng)會(huì)高亮顯示,點(diǎn)開后按提示填寫保存,保存后的申報(bào)表會(huì)匯總顯示到一起,檢查無誤后點(diǎn)擊相應(yīng)表格后的申報(bào)按鈕等待申報(bào)“申報(bào)成功”字樣出現(xiàn)即可。這一步完成后當(dāng)下就將申報(bào)的表格打印出來,以備后續(xù)裝訂歸檔。

      八、清卡

      再將金稅盤插到裝有開票軟件的電腦,保持電腦聯(lián)網(wǎng),登錄開票軟件后,軟件將自動(dòng)完成清卡操作。

      截止這一步報(bào)稅的工作也就完成了。

      九、裝訂記賬憑證和稅務(wù)報(bào)表

      將打印出的憑證、表格按順序整理裝訂即可

      【法律依據(jù)】:《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第五條:企業(yè)每一納稅年度的收入總額,減除不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額,為應(yīng)納稅所得額。第五十四條:企業(yè)所得稅分月或者分季預(yù)繳。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)自月份或者季度終了之日起十五日內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送預(yù)繳企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,預(yù)繳稅款。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。 企業(yè)在報(bào)送企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定附送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他有關(guān)資料。

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